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            廣東金訊 | 公司組織內部控制審計專題培訓
            分類:公司動態點擊量:149發布時間:2020-07-13

            為進一步提高公司旗下事務所的全體職工對內部控制審計工作的認識,提升公司對內部控制審計工作的業務能力,助推公司實現高質量發展,7月10日,公司組織開展了內部控制審計業務知識培訓。培訓會議由公司審計經理許飛揚經理主講,公司審計部與稅務部的全體人員參與培訓。

             


            許飛揚經理首先通過讓各位同事觀看了內部控制審計的視頻講解,對內部控制審計的概念、計劃審計工作作為基礎進行了解讀,并對內部控制審計的自上而下的方法以及測試控制的有效性等內容作了詳細的講解;隨后,圍繞著企業層面、業務流程、應用系統或交易層面、信息系統控制的測試;內部控制缺陷評價等方面闡述了企業內部控制審計有關理論,最后通過理論聯系實際,重點講解了如何出具企業內部控制審計報告。


            授課內容豐富,對典型案例進行了詳實的闡述,深入淺出剖析,使參訓人員更加直觀化、具體化地學習相關知識,富有針對性和啟發性,為員工對內部控制審計工作起到了良好的強化作用。

             


            此次培訓,針對性和實用性強,進一步提升公司的業務水平和加強公司高質量服務水平,提高了員工的內部控制審計的工作能力。接下來,公司將會針對不同的業務開展更多的業務培訓,助推公司實現高質量發展。

             

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